Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0064 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 281,35 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0065 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 126,53 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0066 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 175,80 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0068 stolové nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 293,33 € 19.03.2024 28.03.2024 Faktúra
12/24/0063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 256,22 € 19.03.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0074 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 5 700,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
82/24/0075 nákup PHM PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 65,60 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
12/24/0060 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 688,57 € 18.03.2024 28.03.2024 Faktúra
12/24/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 319,54 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
12/24/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 515,40 € 18.03.2024 05.04.2024 Faktúra
82/24/0073 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 15.03.2024 21.03.2024 Faktúra
13/24/0060 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 63,69 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
13/24/0061 materiál na zváranie pre OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 93,36 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
13/24/0062 materiál na CONECO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 99,00 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
13/24/0063 materiál na CONECO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 203,46 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
12/24/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 339,17 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
12/24/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 537,93 € 14.03.2024 21.03.2024 Faktúra
82/24/0072 spotreba el.energie 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 791,86 € 14.03.2024 23.03.2024 Faktúra
12/24/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 934,24 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
13/24/0057 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 99,40 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
13/24/0058 materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 46,10 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
13/24/0059 materiál na výuku, prac.nástroje Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 1 127,22 € 13.03.2024 21.03.2024 Faktúra
12/24/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 224,46 € 13.03.2024 12.04.2024 Faktúra
13/24/0056 náplň siliphos, sol tabletovaná Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 457,68 € 12.03.2024 20.03.2024 Faktúra
82/24/0071 zhotovenie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 12.03.2024 28.03.2024 Faktúra
82/24/0068 spotreba plynu 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 14 898,23 € 11.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0069 zákazová tabuľa, rollup - tlač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 166,80 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
12/24/0054 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 272,07 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
13/24/0054 elektromateriál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 157,20 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
82/24/0070 spotreba el.energie 02/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 445,48 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra