Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0046 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0047 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 06.03.2023 18.03.2023 Faktúra
82/23/0045 služby virtuálnej knižnice 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0064 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 722,02 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra
82/23/0057 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
13/23/0038 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 514,31 € 03.03.2023 17.03.2023 Faktúra
82/23/0061 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 954,60 € 03.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0060 spotreba plynu - marec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 311,00 € 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
13/23/0040 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 78,41 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0041 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
82/23/0044 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 583,41 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 962,34 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
82/23/0058 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0039 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 46,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 131,17 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 102,87 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0043 dezinsekcia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 54,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 007,84 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0059 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 536,61 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0060 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 183,30 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 635,25 € 27.02.2023 06.03.2023 Faktúra
13/23/0033 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 172,66 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 27.02.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0054 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 768,16 € 24.02.2023 06.03.2023 Faktúra
13/23/0034 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 34,78 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0055 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 407,45 € 24.02.2023 13.03.2023 Faktúra
12/23/0051 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 558,61 € 23.02.2023 02.03.2023 Faktúra
13/23/0032 náhradný merací senzor O2 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 124,80 € 23.02.2023 21.03.2023 Faktúra