82/21/0271 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,65 € |
04.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
145,65 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0269 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
35,71 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0268 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
03.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0267 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 223,20 € |
03.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0095 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
840,48 € |
03.11.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0266 |
výmena okenného krídla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NEHILA s.r.o. |
50840371 |
|
212,93 € |
02.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
407,78 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
506,22 € |
02.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
632,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
270,58 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0124 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
325,03 € |
02.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0263 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0096 |
dataprojektor s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0094 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
995,76 € |
02.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0264 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 167,06 € |
29.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0262 |
poskytnutie montážnej plošiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
91,56 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0265 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
7,02 € |
28.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0093 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
673,92 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 513,42 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 077,72 € |
27.10.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 061,22 € |
26.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
190,51 € |
25.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0261 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
114,28 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0090 |
Pracovná obuv, monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
339,36 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
689,89 € |
22.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0092 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
34,90 € |
22.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0089 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
39,42 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0260 |
deratizačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
228,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |