Faktúra č. 13/21/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.11.2021
  • Celková hodnota: 995,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/093
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/093 Dezinfekcia + rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 995,76 € 29.10.2021 02.11.2021 Objednávka
Tlačiť