Faktúra č. 13/21/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 22.10.2021
  • Celková hodnota: 34,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/091
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/091 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 34,90 € 21.10.2021 23.10.2021 Objednávka
Tlačiť