Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/21/0116 informačné tabuľky na dvere Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RESULT reklamná agentúra, s.r.o. 36189740 765,90 € 25.11.2021 30.11.2021 Faktúra
82/21/0293 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 198,99 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
82/21/0294 oprava horáka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 33,90 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
13/21/0117 Pracovná obuv a monterky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CANIS SAFETY a.s. 47998156 1 604,96 € 25.11.2021 01.12.2021 Faktúra
12/21/0140 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 495,39 € 25.11.2021 03.12.2021 Faktúra
82/21/0292 MAGMA HCM - ISPIN mzdy - prepojenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AutoCont, a.s. 36396222 2 360,00 € 23.11.2021 01.12.2021 Faktúra
12/21/0137 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 333,32 € 22.11.2021 26.11.2021 Faktúra
12/21/0138 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 933,72 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
13/21/0115 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 401,53 € 19.11.2021 25.11.2021 Faktúra
12/21/0135 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 587,35 € 19.11.2021 26.11.2021 Faktúra
12/21/0136 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 405,56 € 19.11.2021 30.11.2021 Faktúra
12/21/0139 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 176,89 € 19.11.2021 30.11.2021 Faktúra
82/21/0287 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 19.11.2021 30.11.2021 Faktúra
12/21/0133 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAURIS, a.s. 36773123 258,62 € 18.11.2021 24.11.2021 Faktúra
13/21/0114 učebnice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 338,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0289 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 1 000,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0288 stavebný dozor Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 800,00 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0291 stavebné práce SOŠt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 67 553,98 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0290 stavebné práce Bardejovská ul. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMPORE s.r.o. 50255789 73 631,52 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
12/21/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 994,39 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0286 oprava rozvodu plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 144,50 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0112 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 38,50 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0111 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 737,99 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0108 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 6,79 € 18.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0283 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 74,00 € 18.11.2021 26.11.2021 Faktúra
13/21/0110 učebnice fyziky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 373,84 € 16.11.2021 23.11.2021 Faktúra
82/21/0284 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0113 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 240,24 € 16.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/21/0285 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 45,00 € 16.11.2021 26.11.2021 Faktúra
13/21/0109 plechy na prístrešok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Klampiarske centrum PALLO s.r.o. 51406926 2 095,03 € 15.11.2021 23.11.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »