13/21/0116 |
informačné tabuľky na dvere |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o. |
36189740 |
|
765,90 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0293 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
198,99 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0294 |
oprava horáka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
33,90 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0117 |
Pracovná obuv a monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 604,96 € |
25.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
495,39 € |
25.11.2021 |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0292 |
MAGMA HCM - ISPIN mzdy - prepojenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
23.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0137 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
333,32 € |
22.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
933,72 € |
22.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0115 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
401,53 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0135 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
587,35 € |
19.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
405,56 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
176,89 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0287 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
258,62 € |
18.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0114 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
338,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0289 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0288 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
800,00 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0291 |
stavebné práce SOŠt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
67 553,98 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0290 |
stavebné práce Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
73 631,52 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
994,39 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0286 |
oprava rozvodu plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
144,50 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0112 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
38,50 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0111 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
737,99 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0108 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6,79 € |
18.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0283 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
74,00 € |
18.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0110 |
učebnice fyziky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
373,84 € |
16.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0284 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
240,24 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0285 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
45,00 € |
16.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0109 |
plechy na prístrešok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Klampiarske centrum PALLO s.r.o. |
51406926 |
|
2 095,03 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |