Faktúra č. 13/21/0115

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0115
  • Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
  • Dátum doručenia: 19.11.2021
  • Celková hodnota: 401,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/114
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/114 Nákup materiálu na výrobu majetku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 401,53 € 18.11.2021 23.11.2021 Objednávka
Tlačiť