Faktúra č. 13/21/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 18.11.2021
  • Celková hodnota: 737,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/111
  • Dátum zverejnenia: 25.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/111 Nákup jäkelu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 738,00 € 18.11.2021 23.11.2021 Objednávka
Tlačiť