Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0053 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 139,85 € 23.02.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 262,67 € 21.02.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0041 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 342,40 € 14.02.2023 23.03.2023 Faktúra
82/23/0064 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 243,67 € 13.03.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
12/23/0071 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 208,30 € 15.03.2023 23.03.2023 Faktúra
82/23/0045 služby virtuálnej knižnice 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Faktúra
13/23/0048 hoblík Makita Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 111,00 € 22.03.2023 24.03.2023 Faktúra
12/23/0060 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 183,30 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 921,92 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
82/23/0063 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,00 € 13.03.2023 28.03.2023 Faktúra
13/23/0047 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 356,09 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0080 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 526,40 € 22.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 807,59 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0074 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
12/23/0075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 453,75 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
13/23/0044 náplň siliphos Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 17.03.2023 29.03.2023 Faktúra
13/23/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 233,34 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
12/23/0085 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 670,25 € 27.03.2023 03.04.2023 Faktúra
12/23/0084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 407,70 € 24.03.2023 03.04.2023 Faktúra
12/23/0083 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 633,81 € 24.03.2023 03.04.2023 Faktúra
82/23/0078 tlač tlačív/vysvedčenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 367,80 € 04.04.2023 04.04.2023 Faktúra
82/23/0071 MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0076 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 71,68 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0072 ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
13/23/0051 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 27,49 € 29.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0081 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 468,58 € 04.04.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0070 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
12/23/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 382,49 € 13.03.2023 12.04.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »