Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0160 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 266,86 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0159 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 29,52 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0158 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 388,32 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0157 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 587,60 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0159 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
12/22/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 812,39 € 30.06.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0161 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 04.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0169 reklamný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ŠARMXPRINT, s.r.o. 45373370 173,37 € 06.07.2022 14.07.2022 Faktúra
82/22/0167 MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0164 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 212,52 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
13/22/0073 učebnice literatúry + pracovné zošity Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 405,10 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0173 spotreba plynu 6/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 2 850,36 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0171 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 317,90 € 07.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0166 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 954,94 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0177 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,60 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0176 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0175 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0163 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 131,89 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
81/22/0003 Dodávka tovaru - pre potreby modernizácie servera na škole. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jorit s.r.o. 46479031 14 672,09 € 04.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0183 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 356,16 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0185 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 14.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0181 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 693,00 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0182 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 40,00 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0184 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 546,79 € 13.07.2022 03.08.2022 Faktúra
13/22/0081 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,50 € 15.07.2022 03.08.2022 Faktúra
13/22/0079 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 125,16 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0170 nové verzie Magma HCM 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0178 servisné práce 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0174 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 963,52 € 08.07.2022 03.08.2022 Faktúra
13/22/0080 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 167,51 € 12.07.2022 03.08.2022 Faktúra