Faktúra č. 82/22/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce
  • Dátum doručenia: 12.07.2022
  • Celková hodnota: 356,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/22/029
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/22/029 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 356,16 € 12.07.2022 15.07.2022 Objednávka
Tlačiť