Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0219 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 156,21 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
12/22/0220 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 117,01 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
12/22/0218 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 635,07 € 21.10.2022 03.11.2022 Faktúra
82/22/0279 predplatné online časopis a prístup r.2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 209,00 € 31.10.2022 03.11.2022 Faktúra
12/22/0216 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 244,17 € 18.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0215 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 336,96 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
82/22/0274 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 198,00 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
82/22/0275 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 209,00 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
82/22/0269 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 126,00 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0217 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 364,19 € 19.10.2022 28.10.2022 Faktúra
82/22/0273 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 489,00 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0213 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 997,55 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0212 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 666,76 € 14.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0119 Pracovná obuv, monterky a tričká Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CANIS SAFETY a.s. 47998156 1 808,51 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0121 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 297,53 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0120 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 156,96 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0115 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 881,52 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
13/22/0114 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 821,04 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
82/22/0277 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 90,00 € 24.10.2022 28.10.2022 Faktúra
12/22/0214 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 258,78 € 13.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0210 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 290,71 € 11.10.2022 22.10.2022 Faktúra
82/22/0271 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 433,39 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
82/22/0266 spotreba vody a el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 408,92 € 11.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0118 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 215,36 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0117 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 275,66 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
13/22/0116 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 306,65 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0211 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 385,08 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0209 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 470,94 € 17.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0208 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 352,39 € 14.10.2022 22.10.2022 Faktúra
12/22/0207 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 983,32 € 12.10.2022 22.10.2022 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »