Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0082 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 360,79 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0089 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0098 zverejňovanie zmlúv - synchronizácia s CRZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 25.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0093 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 208,97 € 28.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 693,29 € 26.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 595,67 € 22.04.2022 05.05.2022 Faktúra
82/22/0095 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 20.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 440,05 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0048 utierky a toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 429,40 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0106 zhotovenie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 385,00 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 548,08 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0095 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 981,51 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 30,48 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0100 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0047 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,54 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0102 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 148,49 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0108 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0109 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0102 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0051 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 158,65 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
13/22/0050 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 107,87 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0099 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 969,59 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0097 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 119,03 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0096 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 208,95 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0100 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 522,12 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0104 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 588,40 € 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0110 spotreba plynu 4/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 7 818,29 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0103 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »