Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0019 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 964,87 € 30.01.2023 02.02.2023 Faktúra
82/23/0003 RAP 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 964,51 € 09.01.2023 20.01.2023 Faktúra
13/23/0170 hlavica na kuchynský robot Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GASTRO GLOBAL s.r.o. 36389251 960,00 € 09.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0172 spájkovacia stanica/4ks Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 953,50 € 10.10.2023 16.10.2023 Faktúra
12/23/0278 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 948,11 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
82/23/0177 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 927,00 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
12/23/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 921,92 € 15.03.2023 28.03.2023 Faktúra
13/23/0264 radiátory s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 918,32 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
12/23/0259 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 914,12 € 31.10.2023 06.11.2023 Faktúra
13/23/0042 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 913,15 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
13/23/0263 radiátory s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 911,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
13/23/0259 prístroje na vybavenie dielne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 909,90 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
12/23/0048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 903,19 € 20.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0190 reklamné predmety, kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 872,88 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
13/23/0270 elektromateriál/oprava učebne 19A Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 866,60 € 28.12.2023 11.01.2024 Faktúra
13/23/0189 reklamné predmety Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 854,70 € 23.10.2023 02.11.2023 Faktúra
12/23/0311 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 851,38 € 22.12.2023 08.01.2024 Faktúra
12/23/0286 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 841,59 € 24.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 839,33 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/23/0141 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 838,55 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
12/23/0173 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 838,55 € 21.06.2023 30.06.2023 Faktúra
12/23/0281 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 823,20 € 21.11.2023 18.12.2023 Faktúra
82/22/0356 spotreba vody a el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 810,41 € 16.01.2023 24.01.2023 Faktúra
13/23/0109 nerezový pracovný stôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 810,00 € 13.06.2023 22.06.2023 Faktúra
12/23/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 807,59 € 21.03.2023 28.03.2023 Faktúra
13/23/0145 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VEREX - ELTO a.s. 31580289 806,28 € 18.09.2023 27.09.2023 Faktúra
12/23/0269 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 800,70 € 09.11.2023 15.11.2023 Faktúra
12/23/0163 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 797,96 € 07.06.2023 19.06.2023 Faktúra
13/23/0226 pracovné odevy a pomôcky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BLICHÁR Prešov, s.r.o. 36749559 793,93 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
12/23/0295 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 780,02 € 04.12.2023 07.12.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »