82/22/0055 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 840,87 € |
07.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 827,66 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0019 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 825,37 € |
02.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0229 |
výmena podlahovej krytiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 819,73 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0051 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 811,39 € |
03.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0119 |
Pracovná obuv, monterky a tričká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 808,51 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 786,57 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0083 |
material škola |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
1 783,99 € |
26.07.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 748,65 € |
13.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 741,63 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 740,05 € |
10.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0086 |
učebnice - Maturita solution |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
1 738,80 € |
23.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0246 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 719,13 € |
18.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0220 |
čistenie a leštenie podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
1 680,00 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 666,76 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0335 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 664,28 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0183 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
1 627,03 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 623,43 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0099 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 576,39 € |
27.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0339 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 562,40 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/22/0190 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
1 530,94 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 522,12 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 475,29 € |
10.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 456,04 € |
09.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 449,61 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0122 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 435,97 € |
26.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0285 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 429,20 € |
07.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 398,35 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 385,08 € |
14.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0198 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 380,90 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |