Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0160 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 06.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0214 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 91,80 € 04.09.2023 07.09.2023 Faktúra
82/23/0040 kontrola HP a hydrantov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 92,40 € 15.02.2023 23.02.2023 Faktúra
82/22/0343 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,78 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/23/0189 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,82 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0252 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 93,00 € 04.10.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0143 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 93,98 € 18.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0326 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 94,08 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
12/23/0109 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 94,80 € 20.04.2023 18.05.2023 Faktúra
82/23/0292 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 96,25 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
13/23/0001 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 17.01.2023 19.01.2023 Faktúra
13/23/0030 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0054 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
13/23/0217 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 99,68 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0092 vysávač, sáčky do vysávača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 99,86 € 01.06.2023 08.06.2023 Faktúra
13/23/0006 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOMAPE - spol. s r.o. 17146771 103,03 € 19.01.2023 24.01.2023 Faktúra
12/23/0195 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,20 € 24.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0291 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,20 € 29.11.2023 20.12.2023 Faktúra
12/23/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,62 € 26.01.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0231 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 103,86 € 29.09.2023 12.10.2023 Faktúra
13/23/0218 HP cartridge farebné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 104,20 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
12/23/0027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 104,25 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
82/23/0072 ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 31.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0157 ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
82/23/0250 ochrana pri spracovaní osobných údajov 3.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0325 ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/0196 spotrebný materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 104,69 € 02.11.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0211 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,08 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0229 materiál k upratovaciemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 105,50 € 28.11.2023 01.12.2023 Faktúra
13/23/0193 rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 107,40 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »