82/23/0330 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0029 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0041 |
kontrola HP a hydrantu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
45,60 € |
15.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0118 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0146 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0169 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0192 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0220 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0087 |
Patriot P210 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
45,90 € |
25.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0110 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
45,93 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0039 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
46,00 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0079 |
batéria pre analyzátory Casper |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0350 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,52 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0082 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0160 |
tesniaca guma k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
47,50 € |
29.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0008 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0140 |
čítačka, ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
49,14 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0236 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
49,32 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0242 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0304 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
51,20 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
51,60 € |
21.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0088 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
51,86 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0195 |
stavebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
52,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0213 |
spotreba plynu - september |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
53,00 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0043 |
dezinsekcia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0068 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELECTRIC, spol. s r.o. |
36444197 |
|
54,00 € |
28.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0096 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
24.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0093 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
55,00 € |
02.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |