Faktúra č. 13/23/0242

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0242
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 12.12.2023
  • Celková hodnota: 50,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/231
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/231 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť