Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 26.05.2022 06.06.2022 Faktúra
82/22/0157 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 23.06.2022 30.06.2022 Faktúra
13/22/0003 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 22,79 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0268 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
82/22/0293 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 10.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0321 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0028 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,93 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/22/0324 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,44 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
82/22/0260 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,60 € 06.10.2022 15.10.2022 Faktúra
82/21/0339 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,77 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
82/22/0112 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,32 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0042 nové verzie Magma HCM 1.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 16.02.2022 22.02.2022 Faktúra
82/22/0076 nové verzie Magma HCM 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0170 nové verzie Magma HCM 3.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2022 03.08.2022 Faktúra
82/22/0258 nové verzie Magma HCM 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 21.10.2022 Faktúra
82/22/0057 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,57 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0088 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,70 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0291 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,79 € 08.11.2022 17.11.2022 Faktúra
13/22/0156 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 25,90 € 08.12.2022 16.12.2022 Faktúra
13/22/0065 piktogramy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 25,92 € 07.06.2022 17.06.2022 Faktúra
82/22/0328 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 26,00 € 12.12.2022 21.12.2022 Faktúra
82/22/0149 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,21 € 08.06.2022 17.06.2022 Faktúra
12/22/0260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 26,40 € 02.12.2022 13.12.2022 Faktúra
82/22/0003 RAP - Zverejňovanie r.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26,88 € 14.01.2022 24.01.2022 Faktúra
13/22/0018 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 26,98 € 16.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0177 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,60 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
13/22/0088 knihy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martinus, s.r.o. 45503249 27,82 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
13/22/0072 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,71 € 28.06.2022 09.07.2022 Faktúra
13/22/0020 toner, valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,88 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »