82/21/0333 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
375,56 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
141,90 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0001 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,60 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,60 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 113,95 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
173,91 € |
17.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0344 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
573,73 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0002 |
obehové čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,18 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0003 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
22,79 € |
13.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0003 |
RAP - Zverejňovanie r.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0002 |
RAP 2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
14.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0335 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 664,28 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0337 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 561,60 € |
05.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0341 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0343 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
19,00 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0346 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
602,28 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0012 |
tlač a grafické spracovanie letákov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
136,80 € |
26.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0005 |
náplň na zmäkčenie TÚV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
201,60 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0007 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
760,00 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
919,28 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0011 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
247,56 € |
24.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0004 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,72 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,73 € |
25.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0006 |
vybavenie interiéru Š sekretariát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
413,82 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0011 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0010 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
180,18 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0009 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,19 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |