12/23/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
287,58 € |
23.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,16 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0240 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
74,72 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0298 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0340 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0239 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
463,20 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0337 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0335 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0334 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 405,62 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
611,94 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0296 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 497,16 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0341 |
služby virtuálnej knižnice 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0336 |
spotreba plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
34 449,76 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0323 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0325 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0234 |
Al.schodíky 1x5 nášľapov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
233,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0235 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
235,70 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0237 |
spotrebný materiál a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
558,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0327 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 376,40 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0233 |
spotrebný materiál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,73 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0232 |
spotrebný materiál na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,60 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0231 |
spotrebný materiál a náradie na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
633,85 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0328 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 637,36 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0339 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0329 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
84,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0236 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
49,32 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0333 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,81 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0332 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |