13/22/0190 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
1 530,94 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0188 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
750,44 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0197 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
276,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
56,40 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0337 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 098,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0286 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
425,27 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 283,14 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0339 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 562,40 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,27 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
157,42 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 128,55 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,71 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 038,03 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/22/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 414,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
82/22/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0004 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
17.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
241,90 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 003,78 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
918,34 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 206,92 € |
19.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
13.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
434,21 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0338 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
05.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0342 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 719,76 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0001 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0334 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
217,44 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0332 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0340 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0339 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,77 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/21/0336 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,99 € |
04.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |