Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0066 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 386,63 € 28.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0067 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 377,10 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
82/22/0070 oprava podlahy v triede Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0036 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 81,83 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
13/22/0035 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 260,64 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
12/22/0068 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 786,57 € 30.03.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0069 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 92,40 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0072 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0070 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 675,74 € 31.03.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0071 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 411,02 € 31.03.2022 02.05.2022 Faktúra
12/22/0071 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 160,23 € 01.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0073 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0072 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 943,40 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0074 činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
12/22/0073 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 4 127,47 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0078 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0079 ochrana pri spracovaní osobných údajov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.04.2022 Faktúra
82/22/0077 MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0076 nové verzie Magma HCM 2.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0075 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0077 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 580,80 € 04.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 442,57 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0080 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 41,28 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0081 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 132,85 € 05.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0039 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 266,47 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0038 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 84,95 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 73,01 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0040 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. 36187224 121,62 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0082 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 360,79 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0084 hosting k doméne sost 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »