Faktúra č. 13/22/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné náradie
  • Dátum doručenia: 29.03.2022
  • Celková hodnota: 260,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/035
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/035 Nákup náradia - ERASMUS + Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 260,41 € 24.03.2022 29.03.2022 Objednávka
Tlačiť