12/22/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 003,78 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
434,21 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0007 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 206,92 € |
19.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0008 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
19.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0004 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
60,72 € |
20.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0010 |
Verejné obstáravanie - ZsNH |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
602,28 € |
21.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
919,28 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0011 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
247,56 € |
24.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
205,73 € |
25.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0012 |
tlač a grafické spracovanie letákov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
136,80 € |
26.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0005 |
náplň na zmäkčenie TÚV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
201,60 € |
26.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0006 |
vybavenie interiéru Š sekretariát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
413,82 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 623,43 € |
26.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
715,00 € |
26.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
213,53 € |
27.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0013 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
200,00 € |
27.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0007 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
760,00 € |
28.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
503,07 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0011 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0010 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
180,18 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0009 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
118,19 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
383,90 € |
31.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
182,88 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 060,89 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 069,05 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0008 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
43,50 € |
31.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0014 |
nové nastavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
90,00 € |
01.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |