Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0009 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0011 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská obchodná a priem.komora 30842654 250,00 € 27.01.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0025 členský príspevok na rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cech strechárov Slovenska 31781543 90,00 € 07.02.2023 27.02.2023 Faktúra
202304 darčekové kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 3 860,00 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
13/23/0249 dávkovač mydla, mydlo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,66 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
82/23/0310 deratizačné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 342,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0043 dezinsekcia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 54,00 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
82/23/0069 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 60,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0181 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 391,78 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/0266 dobropis/el.energia/8409945975 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -481,90 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0264 dobropis/el.energia/8422119444 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -572,82 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0265 dobropis/el.energia/8422123437 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -610,43 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/23/0267 dobropis/el.energia/8422131054 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 -416,68 € 10.10.2023 17.10.2023 Faktúra
82/22/0355 dodávka, inštalácia, správa a údržba PS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 13.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0032 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 711,80 € 09.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0049 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 594,50 € 07.03.2023 20.03.2023 Faktúra
82/23/0085 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 456,80 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
82/23/0254 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 712,68 € 05.10.2023 12.10.2023 Faktúra
82/23/0291 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 927,20 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
82/23/0338 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 845,30 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/23/0111 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 487,40 € 09.05.2023 18.05.2023 Faktúra
82/23/0191 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 055,08 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0219 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 235,92 € 06.09.2023 18.09.2023 Faktúra
82/23/0143 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 616,10 € 08.06.2023 19.06.2023 Faktúra
82/23/0171 E - stravovacie kupóny, nové karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 679,80 € 10.07.2023 14.07.2023 Faktúra
82/23/0182 Edupage PRO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 199,00 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
13/23/0043 elekroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Woodensky SK, s.r.o. 50282026 139,67 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
13/23/0045 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 115,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
13/23/0031 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 41,58 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0051 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 27,49 € 29.03.2023 11.04.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »