Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0071 náradie pre PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 358,00 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
82/24/0011 maliarske práce - oprava administratívnych priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 840,25 € 23.01.2024 08.02.2024 Faktúra
13/24/0004 sieťové prvky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 806,80 € 19.01.2024 30.01.2024 Faktúra
13/24/0017 príslušenstvo k PC, spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 64,00 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0026 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 18,00 € 08.02.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/0045 rekukcie k PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 45,40 € 22.02.2024 08.03.2024 Faktúra
13/24/0069 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 63,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
13/24/0076 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 17,00 € 26.03.2024 09.04.2024 Faktúra
13/24/0067 minerálna voda Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VYPI, s.r.o. 36517631 196,20 € 19.03.2024 23.03.2024 Faktúra
82/23/0353 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 184,84 € 05.01.2024 08.02.2024 Faktúra
82/24/0021 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 399,80 € 02.02.2024 23.02.2024 Faktúra
82/24/0060 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 689,87 € 05.03.2024 13.03.2024 Faktúra
82/24/0095 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 463,37 € 05.04.2024 18.04.2024 Faktúra
82/24/0122 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 456,57 € 03.05.2024 16.05.2024 Faktúra
82/24/0064 oprava regulácie rozvodu vody v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 922,16 € 07.03.2024 16.03.2024 Faktúra
82/24/0077 regulácia riadenia vykurovania v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RACIOTHERM s.r.o. 36614475 1 211,60 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
82/24/0039 aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 120,00 € 16.02.2024 28.02.2024 Faktúra
82/24/0117 oprava optického kábla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Maroš Polák - MIMAR 37255606 561,60 € 30.04.2024 08.05.2024 Faktúra
82/24/0113 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 665,66 € 22.04.2024 15.05.2024 Faktúra
82/23/0352 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 3 638,40 € 05.01.2024 23.01.2024 Faktúra
82/24/0010 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 4 749,60 € 22.01.2024 16.02.2024 Faktúra
82/24/0065 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 3 674,94 € 07.03.2024 28.03.2024 Faktúra
82/24/0078 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 02/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 2 757,24 € 25.03.2024 18.04.2024 Faktúra
13/24/0111 oprava vodovodnej batérie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 21,00 € 30.04.2024 11.05.2024 Faktúra
82/24/0041 servis kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slavko JURKO, JS Agrotechnika 40639606 377,08 € 20.02.2024 29.02.2024 Faktúra
13/24/0043 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 33,83 € 21.02.2024 05.03.2024 Faktúra
13/24/0060 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 63,69 € 15.03.2024 23.03.2024 Faktúra
13/24/0114 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
12/24/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 22.04.2024 04.05.2024 Faktúra
12/24/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 306,00 € 18.04.2024 27.04.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »