Faktúra č. 13/24/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/24/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 06.05.2024
  • Celková hodnota: 50,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/24/109
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/24/109 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 50,86 € 02.05.2024 07.05.2024 Objednávka
Tlačiť