Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0301 predplatné online časopis a prístup r.2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 229,00 € 08.11.2023 08.11.2023 Faktúra
82/23/0261 aktualizácia aSc Agenda EduPage Government 10 - 12/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 69,00 € 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0128 elektronické podpisovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 170,00 € 31.05.2023 08.06.2023 Faktúra
82/23/0152 aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 659,00 € 27.06.2023 30.06.2023 Faktúra
82/23/0182 Edupage PRO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 199,00 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
13/23/0009 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BEKWOODCOTE s.r.o. 31364951 117,18 € 23.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0252 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 648,80 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
13/23/0204 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 231,34 € 10.11.2023 20.11.2023 Faktúra
13/23/0158 reklamný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMI TRADE s.r.o. 31565531 150,40 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
13/23/0145 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 VEREX - ELTO a.s. 31580289 806,28 € 18.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0302 Verejná správa SR - ročný prístup Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31592503 204,00 € 08.11.2023 08.11.2023 Faktúra
13/23/0018 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
13/23/0038 maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0061 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 132,60 € 19.04.2023 25.04.2023 Faktúra
13/23/0122 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 314,95 € 19.07.2023 24.07.2023 Faktúra
13/23/0139 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 55,69 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
13/23/0131 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 5 580,24 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
13/23/0104 sústružnické nože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 COMMERC SERVICE spol. s r.o. 31659551 264,00 € 09.06.2023 22.06.2023 Faktúra
202301 podané občerstvenie, bowling - deň učiteľov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINEAS, s.r.o. 31692923 1 977,40 € 03.04.2023 12.04.2023 Faktúra
13/23/0044 náplň siliphos Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 17.03.2023 29.03.2023 Faktúra
82/23/0123 servisné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 30,00 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
13/23/0140 čítačka, ISO karta Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SOS elektronik s.r.o. 31703186 49,14 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
12/23/0227 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
12/23/0252 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 21,12 € 20.10.2023 06.11.2023 Faktúra
12/23/0276 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 26,40 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
12/23/0128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,96 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
12/23/0165 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 21,12 € 09.06.2023 22.06.2023 Faktúra
12/23/0199 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 31.08.2023 07.09.2023 Faktúra
12/23/0026 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
12/23/0074 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »