Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/22/0297 výroba reklamných banerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLD, s.r.o. 47512768 46,80 € 14.11.2022 26.11.2022 Faktúra
82/22/0070 oprava podlahy v triede Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Dušan BAČA 30290961 348,95 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
82/22/0331 posúdenie PD Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 252,00 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
13/22/0183 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 1 627,03 € 19.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0169 spotrebný materiál na OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELAZ s.r.o. 47418044 2 789,36 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
13/22/0146 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 73,93 € 05.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/0189 batérie, vidlica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 48,34 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0101 inštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 78,61 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
82/22/0100 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/21/0337 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 561,60 € 05.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0025 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 292,30 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
82/22/0060 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 575,46 € 10.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0082 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 360,79 € 06.04.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0116 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 520,60 € 09.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0151 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 299,83 € 10.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0166 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 954,94 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
82/22/0204 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 1 886,16 € 08.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0233 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 2 076,36 € 08.09.2022 04.10.2022 Faktúra
82/22/0255 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 386,09 € 06.10.2022 19.10.2022 Faktúra
82/22/0287 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 793,78 € 08.11.2022 22.11.2022 Faktúra
82/22/0315 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 4 336,91 € 06.12.2022 13.12.2022 Faktúra
13/22/0094 učebnice angličtiny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ENIGMA PUBLISHING s.r.o. 44542321 53,78 € 12.09.2022 20.09.2022 Faktúra
13/22/0057 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 187,44 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
13/22/0056 vybavenie ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 331,52 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
82/22/0084 hosting k doméne sost 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0005 náplň na zmäkčenie TÚV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 201,60 € 26.01.2022 02.02.2022 Faktúra
13/22/0162 Led ultra HD TV s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 980,89 € 15.12.2022 20.12.2022 Faktúra
13/22/0196 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 53,21 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0191 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 56,82 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
13/22/0190 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 1 530,94 € 20.12.2022 29.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »