82/23/0195 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0194 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0193 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,16 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0192 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0200 |
vysprávky a maľba stien a soklíkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 206,92 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0199 |
vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 391,52 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0191 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 055,08 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0189 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,82 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0198 |
služby virtuálnej knižnice 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0190 |
spotreba el.energie 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 537,18 € |
07.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23/0001 |
Projektová dokumentácia - debarierizácia. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Projekt JM s.r.o. |
46541853 |
|
9 600,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0187 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0188 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 192,16 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0185 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0124 |
T-zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
88,01 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0186 |
spotreba plynu - august |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0184 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
17 931,55 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0183 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
515,82 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0182 |
Edupage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
199,00 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0123 |
Projektor BENQ PRJ, toner, HDD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
587,00 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0181 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
391,78 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0179 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
479,87 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0180 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,49 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0122 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
314,95 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202303 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0121 |
svetlá, led trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
286,92 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0120 |
spotrebný materiál/záverečné skúšky elektrikárov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
3 651,55 € |
13.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0177 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
927,00 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0176 |
spotreba vody a el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
778,24 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
26,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |