Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0195 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0194 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0193 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,16 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0192 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0200 vysprávky a maľba stien a soklíkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 206,92 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0199 vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 391,52 € 08.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0191 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 055,08 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0189 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,82 € 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0198 služby virtuálnej knižnice 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 18,84 € 07.08.2023 15.08.2023 Faktúra
82/23/0190 spotreba el.energie 07/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 537,18 € 07.08.2023 25.08.2023 Faktúra
81/23/0001 Projektová dokumentácia - debarierizácia. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Projekt JM s.r.o. 46541853 9 600,00 € 04.08.2023 21.08.2023 Faktúra
82/23/0187 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 02.08.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0188 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 192,16 € 02.08.2023 14.08.2023 Faktúra
82/23/0185 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
13/23/0124 T-zápisník bezpečnosti práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 88,01 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0186 spotreba plynu - august Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 26,00 € 01.08.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0184 stavebné práce - oprava izieb ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 17 931,55 € 31.07.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0183 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 515,82 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
82/23/0182 Edupage PRO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 199,00 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
13/23/0123 Projektor BENQ PRJ, toner, HDD Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 587,00 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/0181 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 391,78 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/0179 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 479,87 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/0180 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 10,49 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
13/23/0122 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 314,95 € 19.07.2023 24.07.2023 Faktúra
202303 preprava osôb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR 10667393 531,84 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
13/23/0121 svetlá, led trubice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 286,92 € 17.07.2023 21.07.2023 Faktúra
13/23/0120 spotrebný materiál/záverečné skúšky elektrikárov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Cb elektro s.r.o. 36584622 3 651,55 € 13.07.2023 18.07.2023 Faktúra
82/23/0177 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 927,00 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
82/23/0176 spotreba vody a el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 778,24 € 13.07.2023 21.07.2023 Faktúra
12/23/0193 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 26,74 € 12.07.2023 21.07.2023 Faktúra