Faktúra č. 82/23/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: vysprávky a maľba stien priestorov kuchyne
  • Dátum doručenia: 08.08.2023
  • Celková hodnota: 1 391,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/23/036
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/23/036 Maľovanie priestorov - kuchyňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 1 391,52 € 02.08.2023 10.08.2023 Objednávka
Tlačiť