Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0103 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 131,63 € 04.05.2022 16.05.2022 Faktúra
82/22/0105 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 04.05.2022 19.05.2022 Faktúra
82/22/0104 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 588,40 € 03.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0098 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 548,08 € 02.05.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0102 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
82/22/0103 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 02.05.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0095 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 981,51 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0097 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 119,03 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0096 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 208,95 € 29.04.2022 13.05.2022 Faktúra
12/22/0093 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 208,97 € 28.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 385,00 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0100 kontrola detektorov v kotolni Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EMRON22 s.r.o. 54484049 199,20 € 28.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0048 utierky a toaletný papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 429,40 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0092 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 30,48 € 27.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0099 refundácia nákladov za dodávku plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 576,39 € 27.04.2022 19.05.2022 Faktúra
12/22/0090 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 693,29 € 26.04.2022 05.05.2022 Faktúra
12/22/0091 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 440,05 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/0047 valce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 38,54 € 26.04.2022 09.05.2022 Faktúra
12/22/0089 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 426,82 € 25.04.2022 02.05.2022 Faktúra
82/22/0098 zverejňovanie zmlúv - synchronizácia s CRZ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 25.04.2022 05.05.2022 Faktúra
13/22/0046 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 248,90 € 22.04.2022 25.04.2022 Faktúra
82/22/0097 vykládka tovaru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. 45462526 240,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Faktúra
12/22/0087 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 465,00 € 22.04.2022 02.05.2022 Faktúra
12/22/0088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 595,67 € 22.04.2022 05.05.2022 Faktúra
82/22/0096 čistenie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MP KANAL, s.r.o. 46306056 206,40 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
12/22/0084 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 633,64 € 20.04.2022 25.04.2022 Faktúra
82/22/0095 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 20.04.2022 05.05.2022 Faktúra
81/22/0002 Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906 118 731,60 € 20.04.2022 30.05.2022 Faktúra
12/22/0086 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 814,99 € 19.04.2022 25.04.2022 Faktúra