Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/25/0216 interiérové dvere Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 555,76 € 08.09.2025 11.09.2025 Faktúra
82/25/0267 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 180,80 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
82/25/0268 Zamestnanecké benefity/multicard Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 104,00 € 05.09.2025 12.09.2025 Faktúra
82/25/0271 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,08 € 05.09.2025 13.09.2025 Faktúra
82/25/0269 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,66 € 05.09.2025 13.09.2025 Faktúra
82/25/0270 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 19,02 € 05.09.2025 13.09.2025 Faktúra
82/25/0266 oprava kopírovacieho stroja Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 44,28 € 04.09.2025 13.09.2025 Faktúra
13/25/0213 odstraňovače cementu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 18,11 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
13/25/0214 elektromateriál, stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 377,56 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
82/25/0264 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,58 € 03.09.2025 13.09.2025 Faktúra
82/25/0262 Nákup PHM od 16.08.-31.08.2025, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 50,99 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
82/25/0261 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 02.09.2025 09.09.2025 Faktúra
82/25/0263 prepravné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DP-Tech, s. r. o. 53285832 150,00 € 02.09.2025 12.09.2025 Faktúra
12/25/0171 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 192,64 € 28.08.2025 12.09.2025 Faktúra
82/25/0274 užívanie rozvodných sietí 08/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 625,80 € 28.08.2025 12.09.2025 Faktúra
12/25/0173 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 888,11 € 28.08.2025 12.09.2025 Faktúra
12/25/0176 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 189,00 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra
12/25/0177 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 753,79 € 28.08.2025 17.09.2025 Faktúra
13/25/0211 elektrické spotrebiče - vybavenie ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 998,75 € 28.08.2025 05.09.2025 Faktúra
12/25/0172 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 328,63 € 28.08.2025 12.09.2025 Faktúra
82/25/0258 prenájom priestorov a catering Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Daniel Knap - KEPASA 41545176 786,50 € 27.08.2025 03.09.2025 Faktúra
13/25/0205 propagačné materiály a kancelársky papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 reksport s. r. o. 54135621 623,41 € 27.08.2025 03.09.2025 Faktúra
13/25/0206 propagačné materiály a kancelársky papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 reksport s. r. o. 54135621 358,35 € 27.08.2025 03.09.2025 Faktúra
13/25/0207 propagačné materiály a kancelársky papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 reksport s. r. o. 54135621 789,48 € 27.08.2025 03.09.2025 Faktúra
13/25/0208 propagačné materiály a kancelársky papier Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 reksport s. r. o. 54135621 242,86 € 27.08.2025 03.09.2025 Faktúra
13/25/0210 Pracovná obuv a monterky/žiaci Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 8 736,44 € 27.08.2025 05.09.2025 Faktúra
13/25/0204 xerox papier A4 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 285,36 € 27.08.2025 05.09.2025 Faktúra
13/25/0209 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 348,60 € 27.08.2025 10.09.2025 Faktúra
82/25/0257 známky ISIC 07/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 1 222,00 € 27.08.2025 12.09.2025 Faktúra
12/25/0174 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 36,65 € 26.08.2025 12.09.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »