Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/25/0346 vybavenie školskej kuchyne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B-commerce, s. r. o. 52424812 157,37 € 26.11.2025 29.11.2025 Faktúra
13/25/0345 hutný materiál/zváracia škola Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 848,71 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
13/25/0347 čistiace a hygienické prostriedky, OPP, ostatný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 300,05 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
13/25/0348 čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 377,66 € 26.11.2025 01.12.2025 Faktúra
82/25/0358 servisné práce/zmäkčovač vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 355,00 € 26.11.2025 04.12.2025 Faktúra
82/25/0357 predplatné online časopis a prístup r.2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 269,37 € 25.11.2025 27.11.2025 Faktúra
82/25/0355 montáž radiátora a oprava ÚK Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RUDYK, s. r. o. 55525385 289,05 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
13/25/0341 dresy/krúžok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3B, s.r.o. 36513148 430,50 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
13/25/0343 športové náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stores inSPORTline SK, s. r. o. 46259317 319,85 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
13/25/0344 športové potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Group s.r.o. 51887819 191,75 € 25.11.2025 28.11.2025 Faktúra
13/25/0342 spotrebný materiál/oprava ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 95,93 € 25.11.2025 01.12.2025 Faktúra
82/25/0356 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 414,67 € 25.11.2025 01.12.2025 Faktúra
13/25/0340 tričká s potlačou Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 OLYMPIA Prešov s. r. o. 55225942 81,36 € 25.11.2025 02.12.2025 Faktúra
12/25/0263 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 758,73 € 25.11.2025 04.12.2025 Faktúra
82/25/0353 Verejná správa SR - predplatné online ročný prístup 12/25 - 30.11.2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31592503 265,68 € 24.11.2025 26.11.2025 Faktúra
12/25/0254 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 57,74 € 24.11.2025 27.11.2025 Faktúra
13/25/0335 športové potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov 36469211 361,00 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
13/25/0338 LED TV, čistiaca sada Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 303,39 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
13/25/0339 2x pestovateľský box Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Grow technologies s.r.o. 09506225 359,98 € 24.11.2025 28.11.2025 Faktúra
13/25/0337 spotrebný materiál pre OV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 77,26 € 24.11.2025 29.11.2025 Faktúra
13/25/0336 elektromateriál, náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 274,50 € 24.11.2025 29.11.2025 Faktúra
82/25/0354 pracovné stretnutie vrámci implementácie NP: "Zlepšenie SOŠ v PSK II" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 109,00 € 24.11.2025 29.11.2025 Faktúra
12/25/0266 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 84,01 € 24.11.2025 04.12.2025 Faktúra
13/25/0334 utierky midi premium Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 127,20 € 21.11.2025 28.11.2025 Faktúra
12/25/0262 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 876,84 € 21.11.2025 02.12.2025 Faktúra
13/25/0333 Nákup učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 2 239,00 € 20.11.2025 25.11.2025 Faktúra
82/25/0352 spotreba el.energie 10/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 3 195,50 € 20.11.2025 02.12.2025 Faktúra
13/25/0332 Nákup učebníc Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 297,65 € 19.11.2025 25.11.2025 Faktúra
82/25/0351 služby SANET 4.Q. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 19.11.2025 26.11.2025 Faktúra
82/25/0350 známky ISIC/ITIC 10/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 143,00 € 19.11.2025 27.11.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »