Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0018 Nákup PHM od 16.-31.01.2026, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 117,89 € 03.02.2026 07.02.2026 Faktúra
82/26/0015 raut, prenájom priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LoveStory, s. r. o. 55455859 587,63 € 02.02.2026 06.02.2026 Faktúra
82/26/0013 oprava umývačky riadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. 44602731 233,70 € 29.01.2026 05.02.2026 Faktúra
13/26/0022 ostatný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,09 € 28.01.2026 06.02.2026 Faktúra
13/26/0021 ostatný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,72 € 28.01.2026 06.02.2026 Faktúra
13/26/0020 spotrebný materiál a čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 308,36 € 28.01.2026 06.02.2026 Faktúra
12/26/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 520,52 € 27.01.2026 04.02.2026 Faktúra
13/26/0019 pracovné odevy a obuv Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 409,21 € 27.01.2026 05.02.2026 Faktúra
13/26/0013 zástava 100x150 - SR a EU Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 2U spol. s r.o. 17315786 47,17 € 26.01.2026 05.02.2026 Faktúra
13/26/0017 Drain Clean 750 ml Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. 31701892 329,15 € 26.01.2026 06.02.2026 Faktúra
13/26/0014 Náradie cvičné práce/súborné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 355,21 € 26.01.2026 06.02.2026 Faktúra
13/26/0016 redukcia HDMI M/VGA Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 9,00 € 26.01.2026 04.02.2026 Faktúra
12/26/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 391,37 € 23.01.2026 05.02.2026 Faktúra
12/26/0015 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 740,96 € 23.01.2026 02.02.2026 Faktúra
13/26/0010 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 102,76 € 22.01.2026 05.02.2026 Faktúra
13/26/0012 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 270,16 € 22.01.2026 05.02.2026 Faktúra
13/26/0011 sprchová rukoväť Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 32,00 € 22.01.2026 05.02.2026 Faktúra
13/26/0009 utierky midi premium Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 159,00 € 22.01.2026 04.02.2026 Faktúra
13/26/0008 3x optický kábel , 1 x HDMI splitter Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 110,00 € 20.01.2026 02.02.2026 Faktúra
82/26/0011 servisné práce na zariadení EVDZ - kotolňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EZV spol. s r.o. 31703119 85,85 € 20.01.2026 27.01.2026 Faktúra
12/26/0011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 260,00 € 20.01.2026 30.01.2026 Faktúra
12/26/0010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 491,89 € 19.01.2026 27.01.2026 Faktúra
13/26/0006 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 47,87 € 19.01.2026 29.01.2026 Faktúra
13/26/0007 2x vysávač + vrecká Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 267,98 € 19.01.2026 29.01.2026 Faktúra
12/26/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 103,51 € 16.01.2026 30.01.2026 Faktúra
12/26/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 210,15 € 16.01.2026 30.01.2026 Faktúra
82/25/0411 spotreba el.energie 12/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 4 142,38 € 15.01.2026 23.01.2026 Faktúra
12/26/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 923,98 € 15.01.2026 30.01.2026 Faktúra
12/26/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 543,66 € 15.01.2026 30.01.2026 Faktúra
13/26/0005 Náplň Argon zmes 20l Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 52,89 € 15.01.2026 29.01.2026 Faktúra
1 2 »