12/25/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,10 € |
09.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0138 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
512,07 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0140 |
likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0137 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
2 844,00 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0139 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,90 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0141 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
19,18 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0142 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
69,25 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0143 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
07.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0136 |
materiál/kuchynská linka Bj - kovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
676,34 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0135 |
piesok/ihrisko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lamax trans s. r. o. |
53597044 |
|
346,37 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0138 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0135 |
Nákup PHM od 16.04.-30.04.2025, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
305,27 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0130 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
05.05.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
378,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0132 |
elektro a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
195,08 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0133 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
357,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 278,27 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0137 |
"VO v školách " - online školenie/oprava sadzby DPH/ školenie r. 2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
16,59 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0134 |
olej a spotrebný materiál/krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
66,80 € |
05.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
479,26 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0132 |
užívanie rozvodných sietí 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
170,76 € |
30.04.2025 |
|
|
10.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0131 |
stavebný materiál/oprava kuchynky a spoloč.miestnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
363,68 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 654,02 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 192,80 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0129 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
31,93 € |
29.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
82/25/0131 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
332,48 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
162,20 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0129 |
materiál na zhotovenie kuchynskej linky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 018,24 € |
25.04.2025 |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
534,83 € |
25.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25/0130 |
Obálky C5 bianko s doručenkou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
48,58 € |
25.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |