Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/0267 vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy ŠI , ŠJ a Š Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 150,55 € 08.11.2024 16.11.2024 Faktúra
82/24/0319 spotreba plynu 10/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 11 419,48 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
82/24/0318 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 08.11.2024 20.11.2024 Faktúra
13/24/0266 spotrebný materiál pre PV a údržbu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 99,68 € 07.11.2024 12.11.2024 Faktúra
82/24/0314 preprava tovaru na súťaž MR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Franko - TEMPO 43809481 90,00 € 07.11.2024 15.11.2024 Faktúra
82/24/0315 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,88 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
82/24/0316 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,60 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
82/24/0317 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 26,60 € 07.11.2024 16.11.2024 Faktúra
82/24/0313 pracovná porada riaditeľov škôl Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 00186759 108,00 € 06.11.2024 12.11.2024 Faktúra
82/24/0312 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
13/24/0265 ročné predplatné Právny kuriér pre školy 2024/25 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 149,00 € 06.11.2024 15.11.2024 Faktúra
13/24/0263 pracovný odev a obuv/majstri PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ROTA plus s.r.o. 47198605 1 528,25 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0225 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 360,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0307 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0306 Nákup PHM od 15.10.-31.10.2024, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 344,50 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
13/24/0262 materiál + náradie/dielňa č.74 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 898,28 € 04.11.2024 12.11.2024 Faktúra
12/24/0226 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 772,96 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
13/24/0261 reklamný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 IMI TRADE s.r.o. 31565531 178,50 € 04.11.2024 15.11.2024 Faktúra
82/24/0309 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,26 € 04.11.2024 16.11.2024 Faktúra
82/24/0305 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 31.10.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0304 Verejná správa SR - predplatné online ročný prístup 12/24 - 30.11.2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Poradca podnikateľa, spol s.r.o. 31592503 228,00 € 30.10.2024 01.11.2024 Faktúra
13/24/0259 stolárske hoblice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAMIA s.r.o. 27248976 946,44 € 30.10.2024 06.11.2024 Faktúra
12/24/0222 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 144,95 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
13/24/0260 žiarivky LED/výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 199,80 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0223 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 791,99 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0224 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 460,89 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0221 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 288,37 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0303 deratizácia priestorov ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 384,00 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
81/24/0002 Vypracovanie energ. certifikátu budovy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ENAU s. r. o. 50444026 2 400,00 € 29.10.2024 15.11.2024 Faktúra
82/24/0302 predplatné online časopis a prístup r.2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 246,00 € 28.10.2024 30.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »