Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/25/0280 publikácia "Legislatíva pre školy - ZD" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 67,50 € 17.10.2025 20.10.2025 Faktúra
13/25/0276 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 861,26 € 14.10.2025 20.10.2025 Faktúra
82/25/0313 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 154,56 € 14.10.2025 23.10.2025 Faktúra
13/25/0268 učebné pomôcky, ochranné pp Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 324,99 € 13.10.2025 16.10.2025 Faktúra
13/25/0269 náradie, spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 70,59 € 13.10.2025 16.10.2025 Faktúra
13/25/0270 náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 84,00 € 13.10.2025 16.10.2025 Faktúra
13/25/0271 dielenský žeriav, držiaky motora Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 702,70 € 13.10.2025 16.10.2025 Faktúra
13/25/0272 náradie, spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 507,50 € 13.10.2025 16.10.2025 Faktúra
12/25/0211 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 1 132,55 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
82/25/0307 oprava kávovara Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 52,00 € 10.10.2025 16.10.2025 Faktúra
13/25/0260 vrecká do vysávača Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 23,98 € 10.10.2025 20.10.2025 Faktúra
82/25/0308 odznaky s logom školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 mypinbuttons s.r.o. 09039147 52,70 € 10.10.2025 21.10.2025 Faktúra
82/25/0305 dezinsekcia priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 83,39 € 09.10.2025 14.10.2025 Faktúra
82/25/0302 Telekomunikačné služby, internet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,66 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
82/25/0303 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,42 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
82/25/0304 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,04 € 09.10.2025 16.10.2025 Faktúra
13/25/0259 kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 119,23 € 09.10.2025 21.10.2025 Faktúra
12/25/0208 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 579,68 € 09.10.2025 21.10.2025 Faktúra
82/25/0301 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 31,93 € 09.10.2025 23.10.2025 Faktúra
13/25/0258 čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 241,08 € 08.10.2025 20.10.2025 Faktúra
82/25/0300 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 230,25 € 08.10.2025 20.10.2025 Faktúra
82/25/0299 spotreba plynu 09/2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 5 178,67 € 08.10.2025 23.10.2025 Faktúra
82/25/0298 prepravné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Miroslav Skočej 14439182 576,00 € 07.10.2025 14.10.2025 Faktúra
82/25/0297 Zamestnanecké benefity/multicard Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 104,00 € 07.10.2025 16.10.2025 Faktúra
12/25/0207 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 941,11 € 07.10.2025 16.10.2025 Faktúra
82/25/0296 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 304,00 € 07.10.2025 22.10.2025 Faktúra
82/25/0294 činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q, Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 615,00 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra
82/25/0295 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 92,25 € 06.10.2025 16.10.2025 Faktúra
82/25/0293 Nákup PHM od 16.09.-30.09.2025, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 213,28 € 03.10.2025 09.10.2025 Faktúra
13/25/0256 farba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 84,80 € 03.10.2025 14.10.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »