Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/26/0145 duplicita úhrady - 062DR Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 -285,66 € 18.05.2026 21.05.2026 Faktúra
12/26/0131 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 190,51 € 15.05.2026 21.05.2026 Faktúra
82/26/0144 spotreba el.energie 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 952,22 € 15.05.2026 21.05.2026 Faktúra
13/26/0164 propagačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 UMP SK, s.r.o. 36576875 275,00 € 14.05.2026 19.05.2026 Faktúra
82/26/0142 spotreba el.energie 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 221,81 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
12/26/0128 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 264,75 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
13/26/0163 rýchlovarná kanvica Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 27,63 € 13.05.2026 21.05.2026 Faktúra
82/26/0139 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 37857665 30,00 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
82/26/0138 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 188,44 € 12.05.2026 20.05.2026 Faktúra
13/26/0162 utierky midi premium Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 63,60 € 12.05.2026 21.05.2026 Faktúra
82/26/0141 spotreba plynu 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Torreol, s. r. o. 51127989 7 673,53 € 12.05.2026 21.05.2026 Faktúra
82/26/0136 Pranie a žehlenie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martina Tabačková 40150798 419,72 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
12/26/0124 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 505,96 € 11.05.2026 19.05.2026 Faktúra
82/26/0137 spotreba vody 04/2026 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 3 171,37 € 11.05.2026 21.05.2026 Faktúra
13/26/0160 Hrot merací elektro-náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Rádio-amatér Schotter, s.r.o. 47537914 31,05 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0161 HG odstraňovač cementových povlakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 10,33 € 06.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0159 Stavebný materiál - Oprava dielne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 225,35 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
13/26/0157 Stavebný materiál na PCOZMS Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MIRAD s.r.o. 36653993 387,01 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0133 telekomunikačné služby - pevná linka Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 18,26 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0134 Telekomunikačné služby - internet Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 27,66 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0135 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 73,68 € 06.05.2026 18.05.2026 Faktúra
82/26/0132 Zamestnanecké benefity/multicard Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 132,30 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
12/26/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 340,81 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
12/26/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 758,16 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
82/26/0131 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 65,77 € 05.05.2026 12.05.2026 Faktúra
13/26/0152 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 117,64 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0153 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál maturitná skúška Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 145,21 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0154 Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál zaverečná skúška Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 1 339,19 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
82/26/0130 odborné školenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 66,00 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
13/26/0156 Výroba pečiatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AL - MI, s. r. o. 46089152 150,63 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »