Faktúra č. 13/26/0159

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0159
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál - Oprava dielne
  • Dátum doručenia: 06.05.2026
  • Celková hodnota: 225,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2026/23/RZ
  • Identifikácia objednávky: 13/26/151
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2026/23/RZ Rámcová dohoda na dodávku tovaru - "Stavebný materiál" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 Iné 26 374,43 € 03.02.2026 31.12.2026 03.02.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/26/151 Nákup stavebného materiáu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 225,36 € 21.04.2026 07.05.2026 Objednávka
Tlačiť