Faktúra č. 13/26/0154

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/26/0154
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný a kúrenarsky materiál zaverečná skúška
  • Dátum doručenia: 05.05.2026
  • Celková hodnota: 1 339,19 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2026/24/RZ
  • Identifikácia objednávky: 13/26/149
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2026/24/RZ Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Vodoinštalačný materiál" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Bartolomej Derner - BADEX 40406199 Iné 25 600,92 € 02.02.2026 31.12.2026 03.02.2026 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
13/26/149 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BADEX Bartolomej Derner 40406199 1 339,19 € 30.04.2026 07.05.2026 Objednávka
Tlačiť