Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
72902357 Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2027 28.11.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
78901332 Poistná zmluva - Havarijné poistenie (KASKO) motorových vozidiel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 27.11.2023 04.12.2023 16.11.2027 28.11.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
24/2023 Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Prešovský samosprávny kraj 37870475 Iné 0,00 € 28.02.2023 01.03.2023 28.02.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
23/12/112 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 1 072,82 € 27.03.2023 31.03.2023 Objednávka
23/12/110 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 66,99 € 23.03.2023 31.03.2023 Objednávka
13/23/0049 antuka balená Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 360,00 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0060 spotreba plynu - marec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 311,00 € 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
13/23/0046 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 30,42 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
12/23/0078 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 765,33 € 21.03.2023 30.03.2023 Faktúra
12/23/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 374,07 € 17.03.2023 30.03.2023 Faktúra
13/23/0045 elektro materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 115,20 € 20.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0068 overenie váh a závaží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 153,00 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0067 nastavenie váhy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL 41906063 38,40 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/0069 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 60,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/017 Tlač tlačív - vysvedčenia - list bianco Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 367,80 € 30.03.2023 30.03.2023 Objednávka
13/23/045 Nákup antuky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 360,00 € 21.03.2023 30.03.2023 Objednávka
13/23/049 Nákup elektro materiálu - záverečné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 27,49 € 29.03.2023 30.03.2023 Objednávka
82/22/0342 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 04.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/22/0340 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 02.01.2023 13.01.2023 Faktúra
23/12/007 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 31,68 € 09.01.2023 13.01.2023 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »