12/23/0306 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 079,79 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0305 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
771,97 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0308 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 935,78 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0343 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/238 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
301,25 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0245 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
167,62 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0307 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
580,85 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/236 |
Nákup mydla a dávkovačov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,65 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/237 |
Nákup pracovných uterákov - dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
141,60 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0243 |
Ploter Canon |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
1 698,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0244 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
22,00 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0304 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
570,29 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/235 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,80 € |
13.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/374 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
583,54 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/375 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
581,00 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/376 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 480,35 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/377 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
382,55 € |
13.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0242 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0241 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,70 € |
12.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0303 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
258,00 € |
12.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |