Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
I/08/2022 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TJ Slanské Ruská Nová Ves 42228450 Nájmy a prenájmy 0,00 € 08.06.2022 16.06.2022 14.06.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
Z/01/2022 Zmluva o prenájme učebne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FS Rozmarija pri ABC CVČ Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.04.2022 14.06.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/22/0134 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 238,94 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0067 optický valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 257,34 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0143 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0135 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,55 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0133 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 103,04 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0132 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0131 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 366,75 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0062 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 73,72 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
12/22/0130 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 873,19 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0134 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 61,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0064 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 19,90 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
13/22/0063 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 45,90 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
22/12/194 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 369,75 € 07.06.2022 14.06.2022 Objednávka
13/22/066 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,62 € 09.06.2022 14.06.2022 Objednávka
13/22/065 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 170,90 € 09.06.2022 14.06.2022 Objednávka
22/12/193 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 07.06.2022 14.06.2022 Objednávka
22/12/192 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 682,55 € 06.06.2022 14.06.2022 Objednávka
12/22/198 Nákup pramenitej vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MINERÁLNE VODY a.s. 31711464 10,56 € 13.06.2022 15.06.2022 Objednávka