I/08/2022 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.06.2022 |
|
16.06.2022 |
14.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
Z/01/2022 |
Zmluva o prenájme učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FS Rozmarija pri ABC CVČ |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
29.04.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
12/22/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,94 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0067 |
optický valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
257,34 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0143 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0135 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 103,04 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
366,75 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0062 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
73,72 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 873,19 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22/0134 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0064 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
19,90 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22/0063 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
45,90 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
22/12/194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
369,75 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/066 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,62 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
13/22/065 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,90 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/193 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
22/12/192 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
682,55 € |
06.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12/22/198 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
10,56 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |