82/23/0305 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 250,86 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0212 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0211 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
105,08 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,28 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0206 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
371,96 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 617,21 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0209 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
310,09 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0284 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
175,20 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0222 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 046,92 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0223 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 591,04 € |
22.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0220 |
Knihy - Manažment SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
383,70 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0316 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
322,80 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0218 |
HP cartridge farebné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
104,20 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0278 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
948,11 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
3 026,51 € |
16.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0216 |
učebnice - Angličtina maturita B1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
986,00 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0217 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
99,68 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0221 |
Knihy - Marketing pre stredné školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
220,00 € |
21.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,70 € |
23.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |