12/23/0251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
521,70 € |
23.10.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/343 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,86 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/336 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
41,98 € |
14.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/338 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
338,41 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/340 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 231,78 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/341 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
271,65 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/342 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
11,20 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/217 |
Nákup pracovných rukavíc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
332,50 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/0224 |
preglejka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Naceva interiéry s. r. o. |
55102573 |
|
184,88 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23/0002 |
Výkon inžinierskej činnosti k projektu "Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ateliér - m spol. s r. o. |
44547838 |
|
1 854,00 € |
08.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0315 |
služby SANET 4.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0312 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
63,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 399,73 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0317 |
podaná strava - účastníci MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
342,82 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0215 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
638,21 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 437,77 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0287 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
03.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0225 |
rukavice nitrilové |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
36,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/345 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
823,20 € |
20.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |