Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 102,87 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/049 Nákup licencií SOLIDWORKS EDU Edition Network Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Schier Technik Slovakia s.r.o. 36313548 2 080,80 € 29.09.2023 02.10.2023 Objednávka
82/23/0247 školské licencie - servis 2 r. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Schier Technik Slovakia s.r.o. 36313548 2 080,80 € 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
23/12/277 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 076,48 € 25.09.2023 02.10.2023 Objednávka
12/23/0228 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 076,09 € 29.09.2023 12.10.2023 Faktúra
23/12/137 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 057,73 € 17.04.2023 26.04.2023 Objednávka
23/12/293 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 055,71 € 09.10.2023 18.10.2023 Objednávka
12/23/0243 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 055,08 € 13.10.2023 26.10.2023 Faktúra
82/23/019 Obed pre 91 zamestnancov a prenájom bowlingových dráh dňa 31. 03. 2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINEAS, s.r.o. 31692923 2 031,00 € 31.03.2023 11.04.2023 Objednávka
12/23/0094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 026,77 € 03.04.2023 12.04.2023 Faktúra
23/12/271 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 025,89 € 18.09.2023 27.09.2023 Objednávka
12/23/0220 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 025,17 € 22.09.2023 04.10.2023 Faktúra
12/23/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 007,84 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
23/12/145 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 990,90 € 24.04.2023 28.04.2023 Objednávka
23/12/065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 990,72 € 16.02.2023 02.03.2023 Objednávka
12/23/0119 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 989,32 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
202301 podané občerstvenie, bowling - deň učiteľov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINEAS, s.r.o. 31692923 1 977,40 € 03.04.2023 12.04.2023 Faktúra
12/23/0156 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 968,24 € 01.06.2023 12.06.2023 Faktúra
12/23/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 962,34 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
23/12/067 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 957,21 € 16.02.2023 02.03.2023 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »