Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0222 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.09.2023 27.09.2023 Faktúra
82/23/0256 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 06.10.2023 16.10.2023 Faktúra
82/23/0298 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.11.2023 15.11.2023 Faktúra
82/23/0332 Telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/081 Nákup batérie pre notebook Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Peti - PEXTRA 41508939 59,39 € 18.05.2023 23.05.2023 Objednávka
13/23/0085 batéria pre Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Peti - PEXTRA 41508939 59,39 € 19.05.2023 29.05.2023 Faktúra
13/23/122 Nákup SSD disku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 11.08.2023 14.08.2023 Objednávka
13/23/121 Nákup SSD disku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 09.08.2023 14.08.2023 Objednávka
13/23/0125 SSD disk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 09.08.2023 21.08.2023 Faktúra
13/23/0126 SSD disk Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 60,00 € 11.08.2023 23.08.2023 Faktúra
82/23/0069 dezinsekčné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 60,00 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
82/23/016 Dezinsekcia školského internátu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 60,00 € 03.03.2023 27.03.2023 Objednávka
82/23/062 Vypracovanie univerzálnej smernice v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 60,00 € 10.11.2023 13.11.2023 Objednávka
82/23/0309 vypracovanie smernice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 60,00 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0345 balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 60,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Faktúra
13/23/168 Nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 60,20 € 09.10.2023 13.10.2023 Objednávka
13/23/0176 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 60,20 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
13/23/010 Nákup montážneho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 30.01.2023 01.02.2023 Objednávka
13/23/0012 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
23/12/371 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 60,96 € 11.12.2023 21.12.2023 Objednávka