Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23/12/026 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 566,98 € 23.01.2023 25.01.2023 Objednávka
23/12/023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 157,38 € 18.01.2023 25.01.2023 Objednávka
23/12/022 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 57,54 € 17.01.2023 25.01.2023 Objednávka
23/12/016 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 894,90 € 16.01.2023 25.01.2023 Objednávka
12/23/0007 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 386,02 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
13/23/0007 čistiace prostriedky k čistiacemu stroju Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 164,70 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
13/23/0003 zásobníky na TP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 240,00 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/22/0352 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 11.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/23/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 17.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/23/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 839,33 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/23/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 478,62 € 20.01.2023 26.01.2023 Faktúra
12/23/0010 Náku potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 292,14 € 18.01.2023 26.01.2023 Faktúra
13/23/0002 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 228,70 € 18.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/22/0348 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 10.01.2023 26.01.2023 Faktúra
82/23/004 Školenie zamestnancov - program iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 18.01.2023 26.01.2023 Objednávka
23/12/021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 860,56 € 17.01.2023 27.01.2023 Objednávka
23/12/030 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 103,53 € 25.01.2023 28.01.2023 Objednávka
23/12/029 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 904,56 € 25.01.2023 28.01.2023 Objednávka
23/12/027 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 148,40 € 23.01.2023 28.01.2023 Objednávka
13/23/006 Nákup čistiacich prostriedkov a sady na ručné čistenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STJ s.r.o. 51931141 164,70 € 18.01.2023 28.01.2023 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »