13/23/205 |
Nákup kávovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
329,00 € |
14.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/204 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
638,21 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/206 |
Učebnica YES! maturira B1 + interaktívny obsah |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLOSSA , Igor Treťjakov |
33951802 |
|
986,00 € |
20.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/065 |
Dodávka a montáž 13 ks interiérových hliníkových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
322,80 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0307 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
430,80 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0205 |
kávovar, vodný filter |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
330,04 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0208 |
materiál na opravu stropu učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
972,89 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0309 |
vypracovanie smernice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
60,00 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0207 |
stojan na bicykle |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
145,20 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0202 |
LED žiarovky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
61,06 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
240,89 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0203 |
Projektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
540,00 € |
09.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0306 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
13.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0311 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 732,90 € |
14.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0204 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
31364951 |
|
231,34 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0314 |
účastnícky poplatok na študijnej misii |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
1 260,00 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/330 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
300,00 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/331 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/332 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
342,09 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/323 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 362,26 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |