Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 536,61 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0060 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 183,30 € 28.02.2023 28.03.2023 Faktúra
23/12/081 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 707,90 € 01.03.2023 04.03.2023 Objednávka
23/12/085 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 460,35 € 01.03.2023 08.03.2023 Objednávka
23/12/083 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 514,48 € 01.03.2023 08.03.2023 Objednávka
23/12/084 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 453,77 € 01.03.2023 10.03.2023 Objednávka
23/12/082 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 701,88 € 01.03.2023 13.03.2023 Objednávka
82/23/0044 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 583,41 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
12/23/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 962,34 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
13/23/038 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 78,41 € 01.03.2023 14.03.2023 Objednávka
13/23/037 nákup papierových vriec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 46,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Objednávka
82/23/0058 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0039 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 46,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 131,17 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
12/23/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 2 102,87 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0060 spotreba plynu - marec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 311,00 € 02.03.2023 30.03.2023 Faktúra
23/12/086 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 7,79 € 02.03.2023 13.03.2023 Objednávka
13/23/0040 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Next Team, s.r.o. 36487104 78,41 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
13/23/0041 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 249,60 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
12/23/0064 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 722,02 € 03.03.2023 13.03.2023 Faktúra