Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/005 Metrologické výkony v zmysle CP 220/2023/02/0353 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 211,20 € 09.02.2023 23.03.2023 Objednávka
13/23/0054 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 05.04.2023 20.04.2023 Faktúra
13/23/0017 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 58,35 € 03.02.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0030 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 98,34 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
13/23/0012 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0198 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 417,00 € 06.11.2023 07.11.2023 Faktúra
13/23/0150 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 627,00 € 20.09.2023 20.09.2023 Faktúra
13/23/0222 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 1 046,92 € 22.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0097 nábytok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOBELIX SK, s.r.o. 35903414 247,00 € 05.06.2023 05.06.2023 Faktúra
13/23/0261 nábytok a náradie do dielní Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 6 400,00 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
13/23/0089 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 4 851,00 € 30.05.2023 08.06.2023 Faktúra
13/23/0148 nábytok do ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK 54221315 13 266,00 € 19.09.2023 27.09.2023 Faktúra
13/23/0183 náhradné diely do PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TRILAB Group s.r.o. 05288746 165,00 € 18.10.2023 24.10.2023 Faktúra
13/23/0032 náhradný merací senzor O2 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 124,80 € 23.02.2023 21.03.2023 Faktúra
12/23/0010 Náku potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 292,14 € 18.01.2023 26.01.2023 Faktúra
13/23/068 Nákup adaptéru pre noteboook Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 nanoTECH s.r.o. 43798608 14,30 € 02.05.2023 04.05.2023 Objednávka
13/23/045 Nákup antuky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 JAŠIM, s.r.o. 36460427 360,00 € 21.03.2023 30.03.2023 Objednávka
13/23/137 Nákup basketbalových lôpt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 111,00 € 11.09.2023 12.09.2023 Objednávka
13/23/072 Nákup batéria pre analyzátory Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Meratex, s.r.o. 43909213 46,20 € 09.05.2023 12.05.2023 Objednávka
13/23/081 Nákup batérie pre notebook Lenovo Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Peti - PEXTRA 41508939 59,39 € 18.05.2023 23.05.2023 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »