Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/21/0129 materiál na kazetový strop Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. 36495336 685,29 € 07.12.2021 13.12.2021 Faktúra
13/21/0083 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 32,40 € 18.10.2021 12.11.2021 Faktúra
13/21/0085 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 360,06 € 18.10.2021 12.11.2021 Faktúra
13/21/0063 materiál na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 272,27 € 24.09.2021 07.10.2021 Faktúra
13/21/0174 mobilný telefón Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 796,83 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
13/21/171 mobilný telefón iPhone 12 64GB Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALZA.sk, s.r.o. 36562939 796,83 € 29.12.2021 03.01.2022 Objednávka
13/21/0076 monitor + kábel Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov 36212466 135,94 € 12.10.2021 20.10.2021 Faktúra
82/21/0323 monitoring a trasovanie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vokup klim, s.r.o. 36652121 253,91 € 17.12.2021 27.12.2021 Faktúra
82/21/066 Monitoring a trasovanie kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Vokup klim, s.r.o. 36652121 253,91 € 16.12.2021 20.12.2021 Objednávka
13/21/0115 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 401,53 € 19.11.2021 25.11.2021 Faktúra
13/21/0118 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DOMO interier s.r.o. 53873149 119,90 € 26.11.2021 02.12.2021 Faktúra
13/21/0145 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 624,64 € 14.12.2021 22.12.2021 Faktúra
13/21/063 Montérky + pracovná obuv pre žiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STOMEX, s.r.o. 31650091 339,36 € 24.09.2021 22.10.2021 Objednávka
13/21/0125 nábytok do spoločenských miestností ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 36553859 8 650,80 € 03.12.2021 08.12.2021 Faktúra
13/21/0173 náhradné diely Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K - Ten KOVO, s.r.o. 36418447 816,12 € 28.12.2021 30.12.2021 Faktúra
13/21/014 Nákup autodoplnkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing.Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 77,40 € 10.03.2021 31.03.2021 Objednávka
13/21/120 Nákup čistiacej sady na PC Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mgr. Peter Moško 41284933 130,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Objednávka
13/21/059 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 195,31 € 06.09.2021 09.09.2021 Objednávka
13/21/029 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 89,95 € 07.06.2021 10.06.2021 Objednávka
13/21/030 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 125,53 € 07.06.2021 10.06.2021 Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »