13/21/0129 |
materiál na kazetový strop |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
685,29 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0083 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
32,40 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0085 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
360,06 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0063 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
272,27 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0174 |
mobilný telefón |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
796,83 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
13/21/171 |
mobilný telefón iPhone 12 64GB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
796,83 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/21/0076 |
monitor + kábel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
135,94 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/0323 |
monitoring a trasovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vokup klim, s.r.o. |
36652121 |
|
253,91 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21/066 |
Monitoring a trasovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vokup klim, s.r.o. |
36652121 |
|
253,91 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0115 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
401,53 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0118 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
119,90 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0145 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
624,64 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/063 |
Montérky + pracovná obuv pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
339,36 € |
24.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/0125 |
nábytok do spoločenských miestností ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
8 650,80 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/0173 |
náhradné diely |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
816,12 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21/014 |
Nákup autodoplnkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
77,40 € |
10.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/120 |
Nákup čistiacej sady na PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Peter Moško |
41284933 |
|
130,00 € |
30.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/059 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,31 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/029 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,95 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21/030 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,53 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |