Faktúra č. 13/21/0085

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0085
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na zváranie
  • Dátum doručenia: 18.10.2021
  • Celková hodnota: 360,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/083
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/083 Nákup fľaše CO2 a bázických elektród Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Ličák - RELIKO 41874323 360,06 € 14.10.2021 20.10.2021 Objednávka
Tlačiť