Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0247 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 109,08 € 17.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/0267 merač vlhkosti dreva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERCONTROL EU s. r. o. 51193752 33,60 € 22.12.2023 29.12.2023 Faktúra
13/23/253 Nákup merača vlhkosti dreva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MERCONTROL EU s. r. o. 51193752 33,60 € 21.12.2023 28.12.2023 Objednávka
13/23/086 Nákup rezbárskeho dláta Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 M-stein s.r.o. 50876821 36,46 € 25.05.2023 31.05.2023 Objednávka
13/23/0091 rezbárske dláto Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 M-stein s.r.o. 50876821 36,46 € 31.05.2023 01.06.2023 Faktúra
13/23/092 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 360,00 € 06.06.2023 07.06.2023 Objednávka
13/23/0098 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 360,00 € 06.06.2023 19.06.2023 Faktúra
13/23/203 Nákup utierok a dávkovača mydla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 15.11.2023 Objednávka
13/23/0213 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0239 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
13/23/230 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 463,20 € 11.12.2023 18.12.2023 Objednávka
13/23/109 Nákup toaletného papiera a utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 121,20 € 28.06.2023 07.07.2023 Objednávka
13/23/0113 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 121,20 € 28.06.2023 11.07.2023 Faktúra
13/23/0132 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 391,20 € 24.08.2023 30.08.2023 Faktúra
13/23/127 Nákup utierok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 391,20 € 24.08.2023 30.08.2023 Objednávka
13/23/0156 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 426,00 € 26.09.2023 29.09.2023 Faktúra
13/23/152 Nákup utierok a toaletného papiera Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 426,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Objednávka
13/23/174 Nákup utierok a mydla do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 326,40 € 16.10.2023 20.10.2023 Objednávka
13/23/0178 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 326,40 € 16.10.2023 26.10.2023 Faktúra
13/23/002 Nákup zásobníkov TORK na TP Smartone Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 240,00 € 17.01.2023 18.01.2023 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »